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    鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年部門決算公開
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    目      錄    

     

    第一部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站 概況    

    一、部門主要職責(zé)    

    二、部門決算單位構(gòu)成    

    第二部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年部門決算表    

    一、收入支出決算總表    

    二、收入決算表    

    三、支出決算表    

    四、財政撥款收入支出決算總表    

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

    第三部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年部門決算情況說明    

    第四部分  名詞解釋    

    第一部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站 概況    

    (一)部門主要職責(zé)    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是:負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理,協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流,指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作。    

    (二)部門決算單位構(gòu)成    

    我單位鶴山市機(jī)電排灌管理站沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實有8人,退休人員2人。主要任務(wù):    

    1、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和上級水利主管部門的決定、指令,以及各項規(guī)章制度;    

    2、負(fù)責(zé)對機(jī)電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo);    

    3、負(fù)責(zé)機(jī)電排灌工程管理、維護(hù)、運行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào);    

    4、培訓(xùn)機(jī)電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干;    

    5、承辦市水務(wù)局交辦的其他工作    

    第二部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年部門決算表    

     

     

    第三部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年部門決算情況說明    

    一、2017年度收入支出決算總體情況說明    

    (一)年度收入總體情況    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年度總收入691.93萬元,其中本年收入680.15萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.78萬元。具體情況如下:    

    1.財政撥款收入680.08萬元,比上年決算數(shù)增加174.06萬元,增長34.40%,主要變動情況:一是退休人員的增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加,導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出減少;二是專項項目支出增加。    

    2.上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。    

    3.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。    

    4.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。    

    5.其他收入0.07萬元,比上年決算數(shù)增加0.07萬元,增長0%,主要變動情況:其他支出增加。    

    (二)年度支出總體情況    

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年度總支出691.93萬元,其中本年支出680.08萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.85萬元。具體情況如下:    

    1.基本支出131.82萬元,比上年決算數(shù)減少26.83萬元,下降16.92%,主要變動情況:一是退休人員的增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加,導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出減少;二是節(jié)能環(huán)保支出和農(nóng)林水支出專項發(fā)生減少。    

    2.項目支出548.26萬元,比上年決算數(shù)增加200.89萬元,增長57.84%,主要變動情況:節(jié)能環(huán)保支出專項增加。    

    3.上繳上級支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。    

    4.經(jīng)營支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。    

    5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。    

    二、2017年度財政撥款收入支出總表說明    

    (一)2017年度財政撥款收入說明    

       鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年度財政撥款收入合計680.08萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入594.89萬元,比上年決算數(shù)增加141.70萬元,增長31.27%;主要變動情況:一是退休人員的增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加,導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出減少;二是節(jié)能環(huán)保支出專項發(fā)生增加,農(nóng)林水支出專項發(fā)生減少 ;政府性基金預(yù)算財政撥款收入85.19萬元,比上年決算數(shù) 增加32.36萬元,增長61.26%;主要變動情況:項目支出專項增加。    

    (二)2017年度財政撥款支出說明    

       鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年度財政撥款支出合計680.08萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出594.89萬元,比年初預(yù)算數(shù) 減少534.59萬元,下降47.33%;主要變動情況:是退休人員增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出相應(yīng)減少;政府性基金預(yù)算財政撥款支出85.19萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少11.57萬元,下降11.96%;主要變動情況:是城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項減少。    

    三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明    

       鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.89萬元,完成預(yù)算1.90萬元的99.48%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元;公務(wù)接待費支出決算為1.89萬元,完成預(yù)算1.90萬元的99.48%。    

       2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。    

    與上年相比,2017年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.07萬元,下降3.58%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年決算數(shù)持平;公務(wù)用車購置支出決算0萬元,與上年決算數(shù)持平;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0萬元,與上年決算數(shù)持平;公務(wù)接待費支出決算減少0.07萬元,下降3.58%。因公出國(境)費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況厲行節(jié)約,減少開支公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護(hù)費支出;公務(wù)接待費支出減少的主要情況:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費支出。    

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明    

    2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元;公務(wù)接待費支出1.89萬元,占100%。具體情況如下:    

    1.因公出國(境)費支出0萬元。    

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2017公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護(hù)支出0萬元,2017年我單位沒有下屬單位,公務(wù)用車保有量為0輛。    

    3.公務(wù)接待費支出1.89萬元,主要用于公務(wù)接待。2017年,我單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待48次,接待人數(shù)共398人,主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。    

    四、其他重要事項的情況說明    

    (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

       2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出7.93萬元,比上年減少0.56萬元,下降6.60%。主要增減變動情況是:人員變動導(dǎo)致公用經(jīng)費減少。其中:辦公費2.11萬元,手續(xù)費0.05萬元,差旅費0.04萬元,租賃費0.15萬元,會議費0.10萬元,培訓(xùn)費0.32萬元,公務(wù)接待費1.89萬元,工會經(jīng)費1.10萬元,其他商品和服務(wù)支出2.17萬元。    

    (二)政府采購支出情況說明    

       2017年本部門政府采購支出總額127.33萬元,其中:政府采購貨物支出6.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出121.12萬元。    

    (三)國有資產(chǎn)占用情況    

    截至20171231日,本單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。    

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。    

    績效管理工作總體情況。    

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017年度我單位沒有對一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。    

    重點項目績效評價報告。    

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017年度我單位沒有對重點項目績效評價報告。    

    以部門為主體開展的項目績效評價報告。    

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017年度我單位沒有對以部門為主體開展的項目績效評價報告。    

    第四部分  名詞解釋    

    財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。    

    上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。    

    事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。    

    經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

    附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。    

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

    結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。    

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

    基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

    經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。    

    三公”經(jīng)費按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

    機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。    


       

    鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年部門決算公開.xlsx